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[会计] 请教一道关于调整应交税金的问题

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 楼主| 发表于 2017-4-11 07:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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A公司2012年12月31日涉及一项担保诉讼案件,A公司估计败诉的可能性为70%,如败诉,赔偿金额很可能为本息和罚息1 000万元的80%,2012年12月31日A公司实际确认预计负债800万元。2013年2月13日法院作出判决,A公司支付赔偿810万元,A公司不再上诉,赔偿已经支付。假定税法规定担保涉及的诉讼不得税前扣除。
答案:
 2012年末A公司已经编制的会计分录(假定会计利润为1 000万元):
  借:营业外支出                800
    贷:预计负债                  800
  借:所得税费用                450
    贷:应交税费——应交所得税 [(1 000+800)×25%]450
  2013年的会计处理
  借:以前年度损益调整——调整营业外支出     10
    预计负债                  800
    贷:其他应付款                  810
  借:其他应付款                 810【属于2013年的业务】
    贷:银行存款                    810
【注意】不需要调整应交所得税和递延所得税。
不调整递延所得税我知道,因为是永久性差异,但是为什么不调增应交税费呢?求解答,谢谢。
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发表于 2017-4-11 09:50:49 | 显示全部楼层
那笔应交所得税为什么有1000*25%啊?
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发表于 2017-4-11 11:20:21 | 显示全部楼层
我认为应该调整应交所得税费用2.5万元。
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