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楼主: 小五ge

CIA题库!据说是国内最权威的!要的进!

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发表于 2015-7-22 14:55:00 | 显示全部楼层

非常感谢楼主
luckyanry@163.com

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发表于 2015-7-22 15:20:00 | 显示全部楼层

19470398@qq.com,谢谢楼主!!!万分感谢!预祝楼主一次顺利通过!!!!

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发表于 2015-7-22 15:22:00 | 显示全部楼层
麻烦楼主给发一份啦!  515961534@qq.com

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发表于 2015-7-22 15:29:00 | 显示全部楼层
麻烦楼主给发一份啦!  1250219548@qq.com

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发表于 2015-7-22 16:21:16 | 显示全部楼层
楼主呀,看清楚再发牢骚嘛:寻考友欲合买课件。。什么叫内部,你懂不懂

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发表于 2015-7-22 16:34:00 | 显示全部楼层

你说的内部是他们内部员工价?那也白菜价了首先支持一下,非常感谢!!首先支持一下,非常感谢!!


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发表于 2015-7-22 16:53:00 | 显示全部楼层
songwuqiong@126.com,楼主学霸高分通过,求资料,谢谢!

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发表于 2015-7-22 17:20:00 | 显示全部楼层
如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是:
A.高级经理使用公司的旅行和招待资金进行很可能未经批准的活动。
B.向虚构的供应商购入物资。
C.资助提供给了可能与总裁有关联的机构或者没有用于该公司章程规定的目的。
D.工资部门职员增加虚构的员工。

采购代理商从供应商那里收受了贵重的礼物,作为回报他将一笔大额的业务给了该供应商。以下哪项组织政策最能有效地防止该类事件的发生?
A.所有超出特定金额的采购都要经有关人员的批准,该人员确定采购是否符合预算规定。
B.重要的大额采购应定期从至少两个不同的渠道采购,以便提供供应上的保障。
C.应对采购部门分权,以便每位部门经理或管理人员自行采购。
D.应征求采购竞标价,以最大限度地使采购价切实可行。

关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家。
B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形。
C.每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊。
D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形。

首席审计官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计官要向其提交报告。首席审计官最好采取以下哪项措施?
A.开展调查,确定副总经理是否参与舞弊活动。
B.与副总经理面谈以获得实质性的证据。
C.告知管制机构和公安部门。
D.将事实报告给首席执行官和审计委员会。

下面是调查舞弊行为的内部审计工作底稿上的陈述,其中正确的是:
Ⅰ.工作底稿应包括所犯错误的证据。
Ⅱ.审核所有重要的鉴定证据,确保这些证据足以支持审计结论。
Ⅲ.如果与可疑的职员面谈,工作底稿还应包括现场记录的副本和供词,并有参与审查人员的签字。
A.仅有Ⅰ。
B.仅有Ⅰ和Ⅱ。
C.仅有Ⅱ和Ⅲ。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。

某内部审计师收到匿名举报,得知某生产线经理订购的更替部件远远超过所需数量,而且多余的部件从未发货。该经理对收货单据进行处理,然后将这些部件在机器维修账目中列支。针对这些从未发货的部件的货款都支付给了供应商,后者再将所得金额与生产线经理分赃,以下哪种测试最能协助审计师决定是否调查该匿名举报线索?
A.将当前季度的维修费用与前一阶段的业务进行比较。
B.对更替部件进行实物存货测试,以确定其存在性和价值。
C.对在机器维修账目中列支的维修部件进行分析,审查被更替项目数量的合理性。
D.对部件发票的测试抽样进行审查,以确认是否获得恰当授权,是否确实收货。

内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报表两年来的财务状况和经营结果的重大不利影响。首席审计官应该立即通知:
A.受到该审计发现影响的对财务报表负责的外部审计公司。
B.适当的政府或管理机关。
C.适当的管理层和董事会的审计委员会。
D.最终负责编制正确日记账分录的内部会计职能部门。

内部审计师在预防舞弊方面的职责不包括以下哪项?
A.确定组织的环境是否有助于培养控制意识。
B.确保不会发生舞弊。
C.认识到可能发生舞弊的活动。
D.评价管理层采取的旨在遏制舞弊的活动的有效性。

假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
A.要求舞弊者在内部审计师制作的供认书上签字并将其存入审计工作底稿,向高级管理当局详细报告,请示下一步的行动。
B.不在工作底稿中进行记录,因为它是主观的、敏感的,而且可能会成为法律证据,但要向管理当局详细报告,由他们请求法律顾问来对供认制作文件。
C.向管理当局口头报告该供认,并建议他们将其报告给执法机关,因为涉嫌犯罪,但不必制成文件记录。
D.告知舞弊者他们的权利,将他们的供认制成磁带并向执法机关报告其犯罪行为。

昨天做的题,不一一发邮箱了~累~

2332014308@qq.com谢谢楼主!


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发表于 2015-7-22 21:54:00 | 显示全部楼层

286248291@qq.com楼主,我需要一份啊,麻烦发我一下,谢谢

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发表于 2015-7-22 21:54:00 | 显示全部楼层
1328044036@qq.com 楼主一生平安

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