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一道CIA题,求探讨!!!!

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发表于 2016-4-8 09:00:00 | 显示全部楼层
D
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 楼主| 发表于 2016-4-17 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在对非营利组织的对外捐赠进行检查时,内部审计师发现许多对外捐赠未经捐赠授权委员会(含外部的代表)的批准,而组织的章程中对此有规定。不过,所有对外的捐赠都经总经理批准并有文件证明。捐赠授权委员会的主席(也是董事会成员)提议在审计报告提交前,委员会可同意并追溯批准所有的对外捐赠。如果委员会在审计报告提交前同意并批准了对外捐赠,内部审计师应该:A.不对捐赠存在的问题进行报告,因为它们在审计报告提交前都得到了批准。B.与捐赠授权委员会的主席讨论此事,确定早些时候不批准上述捐赠的理由。如果对外捐赠是日常事务,就应在审计报告中省略与捐赠委员会就不批准捐赠事项的有关讨论。C.将这些事项写进审计报告,视其为对组织的控制的一种超越。有关每笔对外捐赠都要详细报告,并且内部审计师应进一步调查舞弊情形。D.向审计委员会报告组织的控制遭受践踏的事宜。

这道题应该怎么思考?我不是审计专业出身的,求指导,据说是真题!谢谢了!


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发表于 2016-4-17 16:40:00 | 显示全部楼层
IIA的《职业道德规范》指出,内部审计师应披露其所知道的任何重要的事实,如果不披露,可能会歪曲他们所报告的审核活动。管理层凌驾于重要的控制之上批准了对外捐赠造成了重大的风险暴露。因此,内部审计师在道德上有义务向负责治理职能的高层官员报告。
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发表于 2016-4-20 10:12:00 | 显示全部楼层


选C或D吧,超越控制要关注,但写进报告详细调查舞弊线索可能有点工作量太大了。
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